Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo A. Schweitzer
Aggiornato al 10.01.2022
URL originale: https://icschweitzer.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquid. fatt. n.2855/1 Fornitura e posa in opera di Access -point 150,00 150,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
“LIQ. FATT. N.273 DEL 10.12.21 MATERIALE VARIO FSE/PON 14/20 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 MOD.””LA SCUOLA SIAMO NOI””” 228,24 228,24 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
LIQ. FATT.N. 267 MATERIALE DI CANCELLERIA-ART.31.CO1.DL.41 65,92 65,92 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
LIQ. FATT. N.409 DEL 07.12.21 LOCANDINE E BROCHURE 295,00 295,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
LIQ. FATT. N. 362/01 MATERIALE DI PULIZIA 661,62 661,62 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
LIQ. FATT. N. V3-31797 DEL 09.12.21 SEDIOLINE INFANZIA 318,04 318,04 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
LIQ. IVA SU FATT.N. 273 BASSANI ELENA E C. 50,21 50,21 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Liq. fattura n. 21007802UC SANIFICATORI ARIA- ART.31,CO,1 DL.41. 3.111,00 3.111,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI SRL SOCUNIPERSONALE (01954641203)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI SRL SOCUNIPERSONALE (01954641203)
“LIQ. FATT. N. 328 DEL 09.12.21 LIBRI “”LA NONNA MECCANICA””- DL.N. 41 ART. 31 CO. 6″ 83,15 83,15 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
LIQ. FATT.N. 886/2021 PIATTAFORMA GOOGLE MEET 90,00 90,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQ. FATT.N. 480/2021/FE TONER NERO 149,20 149,20 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQ. FATT.N. 00131 DEL 09.12.21 CORSO DI FORMAZIONE BLSD 740,00 740,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
PAG.TO FATT.N.2021E000011641 DEL 21/10/21 CANONE OFFICE/SECURE WEB 70,77 70,77 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
SALDO FATT. N. 2021E000011655 DEL 21/10/21 QUOTA 5% ESENTE 1,65 1,65 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pag.to fatt.n. 21179/A del 26.10.21 Colonnine refrattarie forno 76,00 76,00 30/10/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
Aggiudicatari:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
PAG.TO FATT.N.610/2021 SERVIZIO DI CONSULENZAE CONTROLLO ART.39 RE 679/2016 DPO 490,00 490,00 30/10/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
PAG.TO FATT. N. 2021E000011655 DEL 21.10.21 SCHEDE SIM E CANONE 149,90 149,90 30/10/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
PAG.TO FATT. N. N. EIMM003520 DEL 19.10.21 CARTA FABRIANO 808,20 808,20 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
PAG.TO FATT.N.V3-24064 DEL 15/10/2021- MATERIALE DIDATTICO 3.610,63 3.610,63 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
PAG.TO FATT.N. 77-2021 COMPENSO MEDICO COMPETENTE A.S. 2020/21 760,00 760,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
PAG.TO FATT.N. 0/3024 DEL 06.10.21- VOLUMI E STAMPATI 100,92 100,92 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
PAG.TO FATT. N. FT-PA44 DEL 30.09.21 Materiale di consumo :smalto,chiodi,rulli. 1.134,61 1.134,61 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
“PAG.TO FATT. N. 248/21 DEL 26.08.21 PANNELLO GIREVOLE IN FOREX Progetto 10.1.1A-29 “”Teatrando””” 200,00 200,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
PAG.TO FATT.N. 1175/PA .REGISTRI FIRME E PRESENZA 177,50 177,50 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
PAG.TO FATT. N. 1407/PA REGISTRO CLASSE PUNTO MET 40,40 40,40 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
PAG.TO FATT. N. 767/2021 DEL 18.09.21 RINNOVO SERVIZIO DOMINIO INTERNET 90,00 90,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
PAG.TO FATT. N.740/2021 DEL 18.09.21 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 600,00 600,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
PAG.TO FATT.N.21140/A . RIPARAZIONE FORNO PER CERAMICA 300,00 300,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
Aggiudicatari:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
“PAG.TO FATT. N.FPA 1/21 DEL 07.10.2021 RIPRESA VIDEO RECITA SCOLASTICA Progetto 10.1.1A.29 Modulo””Teatrando””” 205,00 205,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BC FOTO SAS (01628120709)
Aggiudicatari:
BC FOTO SAS (01628120709)
PAG.TO FATT.N.312/01 DEL 09/10/21 MATERIALE DI PULIZIA 170,45 170,45 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
PAG.TO FATT. N. VEL 131 DEL 30.09.21 CONFIGURAZIONE SISTEMA POSTA AUTOMATICA MAJOR TEL 160,00 160,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Saldo fatt. n. 2021E000009069 DEL 21/08/2021- CANONE FIBRA DAL 01/06/AL 31/07/2021 70,77 70,77 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
SALDO FATT. N. 2021E000009085 DEL 21/08/2021- CANONE SUPER GIGA 70DAL 01/06/2021 AL 31/07/2021 151,30 151,30 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Saldo Fatt. n. FTPAM820000004 DEL 30/06/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Modulo In giardino degli artisti codice: 10.1.1AFSEPON-MO-2021-29 371,26 371,26 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
“SALDO FATT. N.FTPAM820000005 DEL 07/07/2021 – MATERIALE DI CONSUMO MODULO “”Il giardino degli artisti”” codice progetto: 10.1.1AFSEPON-MO-2021-29″ 19,41 19,41 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
SALDO FATT. N. 79 DEL 13/07/2021 – ACQUISTO PIANTE E TERRICCIO – MODULO IL GIARDINO DEGLI ARTISTI-CODICE PROGETTO:10.1.1A-PONFSE-MO-2021-29 59,64 59,64 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704)
Aggiudicatari:
VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704)
“FATT.N. 97 DEL 16/07/2021 – MATERIALE DI CONSUMO -MODULO “”THEATRE WORKSHOP “”CODICE PROGETTO 10.2.2aFSEPON-MO-2021-33” 259,34 259,34 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
SALDO FATT. N. 3262021-FE DEL 02/08/2021- ACQUISTI MOBILI E ARREDI PER LA PRESIDENZA E UFFICI AMMINISTRATIVI 5.777,27 5.777,27 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Fatt. n. 00564/21 del 21/05/2021 – Acquisto lavapavimenti EUREKA NodE36 AGM – completa di carica batteria 2.748,00 2.748,00 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGL GROUP SRL (08143411216)
Aggiudicatari:
SGL GROUP SRL (08143411216)
fatt.n. 2021E000006505 DEL 21/06/2021- CANONE SUPER GIGA 70 DAL 01/04/2021 AL 31/05/2021 149,90 149,90 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Saldo fatt. n. 2021E000006489 del 21/06/2021 – canone Office Data dal 01/04/2021 al 31/05/2021 (Fibra) 70,83 70,83 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Fatt. n. 45 del 16/06/2021 – Onorario responsabile RSPP e Responsabile Covid – Contratto del 01/10/2020 prot. n. 4551 2.000,00 2.000,00 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n.269-2021-FE del18/06/2021 – fatturazione copie n. 7 fotocopiatrici da Gennaio a giugno 2021 – Contratto di noleggio del 12/02/2020 2.382,92 2.382,92 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Fatt. n. 32 del 31/05/2021 -Contratto corso di formazione sulla sicurezza . n. 4 corsi 750,00 750,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Fatt. n. 139/01 del 26/05/2021 – materiale di igiene e pulizia per i 4 edifici scolastici 955,33 955,33 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Fatt.n. 00564/21 del 21/05/2021 – Acquisto lavapavimenti EUREKA Nod E36 AGM -Completa di carica batteria incorporata 2.748,00 2.748,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGL GROUP SRL (08143411216)
Aggiudicatari:
SGL GROUP SRL (08143411216)
Fatt. n. 116/21PA del 3 maggio 2021 – n 3 pacchi di reintegro cassette PRONTO SOCCORSO 195,93 195,93 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAM APPARECCHI MEDICALI (02663950984)
Aggiudicatari:
RAM APPARECCHI MEDICALI (02663950984)
Rinnovo abbonamento Sinergie di scuola a.s. 2021/2022 – fatt n. 240/2021 del 20/05/2021 92,31 92,31 21/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Saldo fatt. n. 353A del 10/05/2021 – acquisto Defibrillatore completo di armadietto e Kit di rianimazione 819,67 819,67 21/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Fatt. n. EIMM001381 del 28/04/2021 – carta formato A4 e A3 700,82 700,82 12/05/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Saldo Fatt. n. 2021E000004000 del 21/04/2021 – canone Office Data dal 01/02/2021 al 31/03/2021 0,76 0,76 12/05/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Fatt. n. 378/2021 del 23/04/2021 per rinnovo servizi – piattaforma segretria cloud,software conservazione a norma, amministrazione trasparente Albo on line ,Access log, licenza antivirus. 1.336,00 1.336,00 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fatt. n. 377/2021 del 23/04/2021 – Contratto di assistenza uffici di segreteria dal 18/01/2021 al 18/01/2022. 1.323,89 1.323,89 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fatt. n. 20214e10818 del 7/04/2021 – Kit esami licenza Media per n. 5 classi 45,00 45,00 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fatt. n. 2021001512 del 21/04/2021 – Gestione e tenuta conto servizio Tesoreria Enti 2020 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 62,50 62,50 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Fatt. n. 2021E000004000 DEL 21/04/2021 – Canone Office Data dal 01/02/2021 al 31/03/2021. 70,00 70,00 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
fatt.n. 2021E000004016 DEL 21/04/2021- CANONE SUPER GIGA 70 DAL 10/02/2021 AL 31/03/2021 127,05 127,05 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
“Saldo fatt. n. FPA 23/21 del 24/03/2021 – Rinnovo pacchetto software Axios “” SILVER PRO “” “ 625,00 625,00 26/03/2021
26/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Fatt. n. 12/PA del 17/02/2021 – fornitura di n. 7 notebook Acer ex215-51 I5Wind Pro Edu ; n. 1 Tablet Samsung Tab A 10.1 4.753,35 4.753,35 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THA SRL ()
Aggiudicatari:
Fatt. n. VEL 21 del 31/01/2021 – manutenzione modulo Gestione Multi – Gateway 390,00 390,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Fatt n. 7149076774 del 12/02/2021- n. 5 WebPocket 4GLTE 180,00 180,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la scuola anno 2021 – Fatt . n. 00980/21 del 24/02/2021 80,00 80,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Edami Trinity Grade 4 – Pagamento iscrizione n. 23 alunni esami di certificazione del Trinity College London 1.633,00 1.633,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
FATT. n.2021E000001674 DEL 21/02/2021- CANONE OFFICE DATA DAL 01/12/2020 AL 31/01/2021 75,00 75,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Fattura n. 1057/2020 del 09/12/2020 – Fornitura RAM 4GB DDR3 per n. 6 PC della segreteria 777,60 777,60 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fatt. n.2020E000011079 DEL 21/12/2020 – CANONE FIBRA OFFICE DATA 200 DAL 09/11/2020 AL 30/11/2020 15,25 15,25 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Saldo fatt. n. 39-2021-NOL fatturazione copie da settembre 2020 al 14 gennaio 2021. Contratto noleggio del 12/02/2020 1.516,66 1.516,66 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fatt n. 49PA del 28/01/2021 – acquisto bandiere 150,00 150,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Saldo fatt. n. 207 del 13/01/2021 – Liquidazione Importo Polizza assicurazione n. 32193 per alunni e docenti a.s. 2020/2021 5.264,00 5.264,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
contratto noleggio n. 7 fotocopiatrici prot. n. 698 del 12/02/2020 9.000,00 628,72 12/02/2020
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione Polizza assicurazione a.s. 2019/2022 alunni e personale 15.500,00 5.460,00 01/11/2019
01/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Totali Numero Lotti: 71 78.336,17 59.924,89
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