Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo A. Schweitzer
Aggiornato al 14.01.2020
URL originale: https://icschweitzer.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fatt. n. 532 del 9/12/2019 – Stampa locandine e brouschure per Open DAY 140,00 140,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Saldo fatt. n. 236/19 del 14/08/2019 Fornitura targa pubblicitaria Progetto di cui all’Avviso 3340 cittadinanza globale 170,00 170,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo fatt. n. V3-26829 del 5/12/2019- materiale didattico per la scuola Infanzia di Via Catania 44,41 44,41 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 00220 del 29/11/2019 – acquisto n. 14 calzature antinfortunistica per i Collaboratori scolastici. 313,50 313,50 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. 105 del 05/12/2019 – fatturazione copie effettuate dal 03/07/2019 al 03/12/2019 su n. 6 fotocopiatrici in comodato d’uso. 915,56 915,56 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo fatt. n. 111/PA del 01/10/2019 19.219,00 19.219,00 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo fatt. n. 394/01 del 27/11/2019 per noleggio Bus viaggio a Roma classi 4^E e 5^E 863,64 863,64 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo Fatt. n. 383 del 29/11/2019 – materiale didattico di facile consumo per la scuola Media 28,44 28,44 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Saldo fatt. n. 8/PA del 19/11/2019 – materiale di consumo per la Scuola Media 58,96 58,96 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (01394200362)
Aggiudicatari:
CMT SRL (01394200362)
Saldo fatt. n. V3 – 25342 del 22/11/2019 – materiale didattico facile consuno scuola Infanzia Via stati Uniti 749,19 749,19 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. EIMM004683 DEL 19/11/2019 – MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO FESTA DELL’ALBERO 320,85 320,85 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Saldo Fatt. n.V3-24381 del 15/11/2019 acquisto materiale di facile consumo – scuola Infanzia Via Catania 570,64 570,64 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 3512/A del 26/08/2019 – Acquisto fornitura servizio unione archivi e migrazione dati. 200,00 200,00 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA A SAN SALVO IL 17/10/2019 – CLASSI 3^a E 3^B 250,00 250,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo fatt. n. 20194E25530 DEL 23/09/2019 – Acquisto registri firme di presenza e dei verbali consigli di classe 262,00 262,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. EIMM003979 DEL 02/10/2019 – ACQUISTO CARTA A4 -A3 850,82 850,82 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Saldo fatt. n. 717/2019 del 10/10/2019 – Procedura Unione Archivi di tutti i plessi 300,00 300,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.718/2019 DEL 10/10/2019 – Richiesta dominio.edu.it Gestione e configurazione 90,00 90,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 729/2019 del 30/10/2019 – per i seguenti servizi: registro elettronico Cloud e piattaforma web 600,00 600,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. 813/2019 del 13/11/2019 – Contratto di comodato d’uso Lim per la classe 5^E ultima rata. 557,38 557,38 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Rinnovo abbonamento rivista on line Sinergie di scuola – Fatt n. 596/2019 del 20/09/2019 80,00 80,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Saldo Fatt. n. 73/2019/1 – acquisto 2 targhe in plexiglass pubblicità – Progetto PON 9911 ambienti digitali e arredi scolastici 180,00 180,00 23/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
saldo fatt. n. 8719248291 del 31/07/2019 conto contrattuale 30072583-001 – spese postali mese di Giugno 2019- rendiconto 2102941330 2,24 2,24 21/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 1503 del 08/08/2019 – acquisto registri presenza e libretti assenza alunni 270,60 270,60 21/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Saldo fatt. n. 00122 del 25/07/2019- Liquidazione compenso incarico RSPP – conratto prot. n. 2193 del 06/09/2018. 1.200,00 1.200,00 29/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. FT-41 _2019- Compenso Incarico medico competente dal 01/01/2019 al 31/08/2019 320,00 320,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Saldo fatt. n.253/01 del 12/007/2019 – acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi. 1.235,24 1.235,24 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fatt. n. 8719216433 del 05/07/2019 – Contratto 30072583-001 spese postali mese di maggio 2019 – Rendiconto 2102714506 3,34 3,34 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 72/PA del 08/07/2019 – fatturazione costo copie per noleggio fotocopiatrici dal 06/05/2019 al 03/07/2019 445,03 445,03 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo fatt. n. 542 del 25/06/2019 – Rinnovo licenza software Albo Pretorio on -line e servizi connessi 90,00 90,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 539 del 25/06/2019 – servizio di redirect dominio da GOV a EDU 25,00 25,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 11 del 31/05/2019- Tesseramento AICS relativo alla copertura assicurativa – Modulo:” Mens sana in corpore sano 2″ progetto PONFSE” Star bene a scuola” codice: 10.2.5A-MO-2018-32 160,00 160,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Saldo fatt. n. 155/PA del 12/06/2019 – Servizio di consulenza e incarico DPO 122,50 122,50 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fatt. n. 177/01 del 22/05/2019 – noleggio Bus per i seguenti viaggi: S. Antonio a Palena il 14/05/2019; Roma il 17/05/2019; Telese il 21/05/2019; 3.045,45 3.045,45 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo fatt. n. 72_19 del 29/05/2019 – Noleggio Bus per visita guidata a Lesina classi 4^A _ 4^B 354,55 354,55 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 1/P del 9 maggio 2019 – tende ignifuhe per la Scuola dell’Infanzia Via Stati Uniti 460,00 460,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Saldo Fatt. n.5 del 7 giugno 2019 – N. 39 Diplomini personalizzati con foto – Scuola dell’Infanzia Via Cina 136,50 136,50 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACO' CHIARA (00860590702)
Aggiudicatari:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACO' CHIARA (00860590702)
Saldo fatt. n. 93/2019/PA/PA-B del 10/05/2019 – Kit Pubblicità PON composto da 3 targhe in plexiglass codice progetto: 10.2.1AFSEPON-MO-2017-14 CUP J37I17000000006 176,00 176,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fatt. n. 01124/19 del 9/06/2019 – Rinnovo abbonamento rivista ” Amministrare la scuola per il 2019 80,00 80,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo fatt. n. 59 del 23/04/2019 – Corso di formazione di 8 ore per addetti BLSD destinato a n. 20 insegnanti. 400,00 400,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. 12/01 del 30/04/2019 – per noleggio bus visita guidata a Sa Paolo Civitate il 16/04/2019 classi 1^CD e visita guidata a Roma il 17/04/2019 classi 5^CD 1.381,82 1.381,82 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo fatt. n. 56/19 del 07/05//2019 – noleggio bus per visita guidata a Lanciano il 07/05/2019 classe 1^A 227,27 227,27 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 8719131806 DEL 02/05/2019 Contratto 30072583-001 – spese postali mese di marzo 2019 – RENDICONTO N. 2101733666 8,92 8,92 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 51PA del 09/05/2019 – fatturazione costo copie per noleggio fotocopiatrici dalm 13/12/2018 al 06/05/2019. 1.183,93 1.183,93 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo fatt. n. 54/PA del 27/02/2019 – Servizio consulenza e incarico DPO. 490,00 490,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fatt. n. 26_19 del 27/03/2019 – noleggio Bus per visita guidata a Isernia del 26/03/2019 classi 3^C-D 354,55 354,55 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 25_19 del 27/03/2019 – noleggio Bus per visita guidata a Petacciato del 27/03/2019 classi 4^C-D 400,00 400,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 33_19 del 02/04/2019 – noleggio Bus per visita guidata a Isernia del 02/04/2019 classi 3^A-B 354,55 354,55 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt.n.298 del 08/03/2019 – Rinnovi: piattaforma Segreteria Cloud, software conservazione a norma; Amministrazione trasparente 950,00 950,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 286 del 08/03/2019 – Video proiettore Epson EB-670 focale ultracorta 790,00 790,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 395 del 27/03/2019 – Rinnovo annuale licenze Avast antivirus 120,00 120,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 28 del 08/03/2019 – Acquisto rotolo matrice per ciclostile RISOEZ 200 80,00 80,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo fatt. n. FT-1 del 17/03/2019 – Incarico Medico Competente da Sett/ dicembre 2018 160,00 160,00 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Saldo fatt. n.271 del 01/03/2019- Contratto comodato d’uso Kit Lim a.s. 2018/2019 – classe 4^E 557,38 557,38 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 270 del 01/03/2019 – contratto di comodato d’uso Kit Lim a.s. 2018/2019 classi 5^A-B-C-D e 1^B ( fine contratto triennale) 2.052,00 2.052,00 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 297 del 08//03/2019 – contratto di assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche 885,25 885,25 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 34 del 11/03/2019 – Corso idoneità tecnica addetti prevenzione incendi 1.130,00 1.130,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n.8719061680 DEL 27/02/2019 Contratto 30072583-001 – spese postali mese di gennaio 2019 – RENDICONTO N. 2101309654 6,67 6,67 09/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 266/PA del 25/02/2019 – Firma digitale token con CNS 90,00 90,00 09/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.24/PA del 05/02/2019 – rinnovo Licenza software Axios Silver Pro 2019 625,00 625,00 07/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
Saldo fatt. n.8719009143 DEL 23/01/2019 Contratto 30072583-001 – spese postali mese di dicembre 2018 – RENDICONTO N. 2100863460 6,68 6,68 07/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 8718432373 DEL 20/12/2018 Contratto 30072583-001 – spese postali mese di novembre 2018 – RENDICONTO N. 2100487816 14,49 14,49 07/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 6/ PA del 10/01/2019 – fatturazione costo copie per noleggio fotocopiatrici dal 13/09/2018 al 13/12/2018 889,74 889,74 07/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Totali Numero Lotti: 63 48.049,09 48.049,09
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